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注册送体验金县乡公路管理站2019年部门预算

索引号
620723037/2019-00028
发文字号
关键词
发布机构
注册送体验金交通运输局
公开形式
主动公开
责任部门
生成日期
2019-05-15
是否有效

 

   一、部门职责

根据注册送体验金政府《关于成立“注册送体验金县乡公路管理站”的批复》(临政发(1982)141号)文件批准成立注册送体验金县乡公路管理站,属注册送体验金交通运输局下属的自收自支事业单位,主要职责是:

经县交通运输局授权,承担全县农村公路规划、建设、养护、管理等工作。

1.负责贯彻执行国家、省、市、县有关农村公路建设、养护与管理的法律、法规和政策,拟定全县农村公路建设、养护与管理发展规划并组织实施;

2.负责全县县、乡、村公路建设的规划、设计、施工、管理等工作;

3.负责全县县道和主要乡道的养护、管理工作;

4.指导各镇开展乡、村道的养护管理,做好辖区内道路安全检查及道路灾害应急处理。

5.协助市交通运输局对计划内公路与桥涵工程建设竣工后的检查验收工作。

6.根据mg游戏开户规划、安排,完成县mg游戏开户下达的其他公路建设与管理方面的工作任务。

二、机构设置

 按照注册送体验金编制委员会《关于重新核定下达全县党政群机关事业单位人员年编制方案的通知》(县编委发(1989)2号)核定注册送体验金县乡公路管理站为具有独立法人资格的副科级自收自支事业单位,核定编制为13人(其中:副科级1人、一般干部4人、工人8人)。目前,现有在职职工40人,退休职工10人,内设工程股、养护股、机械股、办公室、财务室、沙河养管所、平川养管所和板桥养管所等8个股室及养管所。

三、部门预算情况说明

    2019年注册送体验金县乡公路管理站预算收入600万元,其中:一般公共预算财政拨款收入600万元。预算支出600万元,

    (一)基本支出

2019年注册送体验金县乡公路管理站一般公共预算财政拨款基本支出600万元,与2018年600万元相比持平。

1)人员经费266.72万元,其中:工资福利支出248.42万元(其中:基本工资136.08万元,津贴补贴83.54万元,绩效工资28.8万元,采暖补贴18.3万元);对个人和家庭的补助18.3万元(其中:生活补贴18.3万元)。

(2)公用经费6.38万元,其中:工会经费2.98万元,福利费3.4万元。

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

2019年注册送体验金县乡公路管理站业务类项目1项。主要是全县农村公路小修养护项目。关联二级项目0项。

2.项目评审情况

    无。

    3.项目支出增减情况

2019年全县农村公路小修养护项目预算资金326.9万元,其中:一般公共预算财政拨款326.9万元。较2018年307.42万元增加19.48万元,增长6.33%。主要原因是:部分农村公路建设年限较长,通行量以及荷载激增,路面老化严重,导致修补费用增加。

(三)mg游戏开户支出功能分类指标

2019年注册送体验金县乡公路管理站一般公共预算财政拨款基本支出600万元,与2018年600万元相比持平。    

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

    无。

五、mg游戏开户采购情况

2019年mg游戏开户采购预算总额136.77万元,其中:mg游戏开户集中采购品目中计算机设备及软件0.96万元、办公消耗品及类似物品4.31万元、法律服务及审计服务11.5万元、专用设备(工程机械)采购120万元。

六、国有资产占用情况说明 

    截至2018年12月31日,本单位有公务车辆1车辆、公路养护车辆3辆,房屋及构筑物79.63万元、通用设备173.53万元、专用设备132.25万元、交通运输设备63.54万元、电子产品及通信设备33.79万元、仪器仪表计量标准器具及量具衡器6.8万元,国有资产总量为489.54万元。

七、部门预算绩效评价情况

    无。

八、mg游戏开户性基金支出情况名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门预算收支明细表.xls

2019年支出经济分类明细.xls

 

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